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【基本信息】
单位名称: 县审计局
公开电话: 5085817
传真: 5085817
E-mail:
工作职责: 按照《中华人民共和国审计法》规定,嵊泗县审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关,在县长和舟山市审计局的领导下,主管嵊泗县的审计工作,其主要职责: (一)负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 (二)起草有关审计行政管理的规范性文件草案,经批准后组织实施;制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。 (三)负责向县政府和市审计局提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向县人民政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。 (四)负责直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议: 1.县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。 2.乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支。 3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 4.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 5.县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行和决算。 6.县政府部门管理的和受县政府及部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。 7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 8.法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。 (五)负责按规定对县管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。 (六)负责对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观措施执行情况、财政预算管理或国有资产使用等与县财政收支有关的特定事项组织专项审计调查。 (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。 (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 (九)承担上级审计机关授权的审计事项。 (十)承办县政府交办的其他事项。