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嵊泗县委县人民政府信访局2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县信访局  字号:[ ]

 

嵊泗县委县人民政府信访局2019年部门预算

 

一、嵊泗县信访局概况

(一)主要职能

1. 负责处理群众来信(包括电子邮件、传真、网上信访等),以及上级机关、县委、县政府领导转送、交办的信访事项。接待来访群众。对来信来访来电进行直办、转办或交办,及时将相关信访事项输入信访信息系统,并督促检查办理情况。

2、协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的重要疑难信访问题。参与处理重大信访问题、大规模来县去市赴省进京集体上访和突发性事件。负责协调乡镇和县属部门赴现场做好去市、赴省、进京上访人员的劝返工作。联系市信访局及市驻京办,了解掌握本县赴省进京上访人员动态。 

    3、综合研判信访情况、信访形势,为县委、县政府和领导决策提供参考。信访工作调研、理论研究和信息宣传。征集梳理人民群众意见建议。履行提出改进工作、完善政策解决问题、给予行政处分的三项建议权。

    4、贯彻执行信访法律、法规和规章。指导全县信访业务工作;起草有关信访工作的文件、规定,总结推广信访工作经验做法,提出改进工作的建议。

    5、组织信访干部业务培训,学习掌握信访相关法律、法规和政策规定。组织、协调、指导全县信访信息系统建设,做好运行维护工作。建设“信、访、网、电”信访平台,做好运行维护工作。

    6、督查督办信访事项。督查督办上级机关、县委、县政府交办的重要信访事项,承担县信访工作领导小组和县信访联席会议办公室工作。督促各乡镇、各部门做好信访突出问题及积案化解工作,提出改进工作的建议。承担由县人民政府办理的信访事项复查、听证工作。做好信访事项听证终结的申报、备案等工作。

7、嵊泗县综合信息指挥中心受县委县政府信访局委托具体承担对12345公共服务热线平台的综合管理,平台运行工作的统筹协调,受理事项的交付办理,完成情况的督查考核、综合评价等职责。同时,受县委政法委(县综治办)委托承担网格信息平台信息流转的统筹协调工作;受理公众对党委、政府工作和公共服务部门提出的求助、咨询、投诉及意见建议;受理事项的跟踪、催办,开展满意度测评,处理结果的统计、分析、通报等;负责社情民意的调查研究,主动收集各类投诉举报信息并进行综合分析研判;负责制订中心的工作规范、服务标准、业务流程、监督措施和考核办法等内部管理制度,牵头建设与更新平台知识库,维护公共服务数据库及运行平台;负责建立完善平台与乡镇及县属相关部门的协作配合机制,组织开展有关培训和对外宣传。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县信访局部门预算包括:局本级预算、局下属综合信息指挥中心单位预算。

    二、嵊泗县信访2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县信访2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入上年结转;支出包括:一般公共服务支出。县信访2019年收支总预算483.21万元。与上年执行数415.81万元相比,增长16.21%,主要原因是人员变动

(二)关于县信访2019年收入预算情况说明

     县信访2019年收入预算483.21万元,其中:上年结转57.54万元,占11.91%;一般公共预算拨款收入425.67万元,占88.09%;

  (三)关于县信访2019年支出预算情况说明

  县信访2019年支出预算483.21万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出483.21万元

2.按支出用途分类,包括人员支出324.11万元,占67.07%;日常公用支出101.06万元,占20.91%;项目支出58.04万元,占12.02%;结转下年0万元。

(四)关于县信访2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县信访2019年财政拨款收支总预算483.21万元。收入包括:一般公共预算483.21万元;支出包括:一般公共服务支出483.21万元。

(五)关于县信访2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县信访2019年一般公共预算当年拨款483.21万元,比2018年执行数增加67.40万元,主要是单位人员变动

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出483.21万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)425.17万元,主要用于人员工资,各类社保及单位日常运行

2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党)(项)58.04万元,主要用于信访考核及驻京工作等

    (六)关于县信访2019年一般公共预算基本支出情况说明

县信访2019年一般公共预算基本支出425.17万元,其中:

人员经费324.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费101.06万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于县信访2019年政府性基金预算支出情况说明

    县信访2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县信访2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县信访2019 年“三公”经费预算数为4.05万元,2018年执行数减少0.45万元,下降 10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.05万元,比上年执行数4.5万元下降10%。主要用于接待信访工作人员等支出。减少的主要原因是预算指标安排减少

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年县信访局本级、综合信息指挥中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.67万元,比2018年预算减少7.22万元,下降26.85%,主要是节约各类开支

2.政府采购情况

2019年县信访局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县信访局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年县信访局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

 2019年预算公开表.xls

 

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