• 信息索引号:

    113309220026433762/2025-1010398223

  • 发布机构:

    黄龙乡

  • 组配分类:

    乡镇部门预决算

  • 公开方式:

    主动公开

关于黄龙乡2024年财政决算的报告

发布时间:2025-09-16 10:25

信息来源:黄龙乡

访问次数:

各位代表、同志们:

现将黄龙乡2024年财政决算的报告提请各位代表审查,并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支

2024年全乡一般公共预算收入决算数为12452.68万元,包括政府性基金预算收入22.56万元。按现行财政体制计算,24年可用财力为12452.68万元,其中县财政年初预算安排1619.86万元、县财政追加4560.3万元、其他补助收入468.87万元、其他预算收入93.02万元、体制分成收入4781.07万元、上年结余929.56万元。

2024年全乡一般公共财政支出决算数为12297.24万元,政府性基金预算支出决算数为22.56万元,全年综合支出12319.8万元。

2024年调整后预算数为14586.96万元,完成预算84.30%。

(二)重点支出和重点项目支出情况

2024年,重点支出保障有力,国防、公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等七项支出639.67万元;全乡环境卫生综合整治及垃圾分类支出318.96万元;2024年用于各类建设项目支出3339.25万元,政府重点投资项目稳步推进。

上述决算是根据2024年预算执行情况和2024年财政总决算汇总情况编制的,并顺利完成了乡人大十八届五次会议确定的各项预算收支任务。

二、财政主要工作措施

2024年,我们在乡党委的正确领导下认真执行收入目标责任制,确保各项收入及时足额均衡入库。持续保障和改善民生,扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、临时救助等工作。积极配合相关职能部门,推进重点项目和实事项目建设进度,及时向上申报项目资金,为项目顺利推进做好资金保障工作。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,当前我乡财政仍然存在预算收支矛盾突出、脱贫攻坚和社会保障压力加大、财政精细化水平有待提高、财政资金使用高效性有待加强等一些不容忽视的问题。对此,我们将通过进一步加强增收节支意识、提高财政绩效管理水平等措施加以解决。

各位代表,以上级财政工作会议和乡人代会确定的财政计划为工作目标,切实履行财政职能,促进黄龙乡持续稳定发展,完善财政精细化管理,积极调整财政支出结构,提高预算编制的科学性,不断增强财政保障能力。我们将在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,强化财政监督,坚持依法行政科学理财,进一步提升财政资金的使用效率,促进黄龙社会事业健康有序的发展。

附件:1.黄龙乡2024年一般公共预算收入决算表

2.黄龙乡2024年一般公共预算支出决算表

3.黄龙乡2024年政府性基金预算收入决算表

4.黄龙乡2024年政府性基金预算支出决算表

5.黄龙乡2024年“三公”经费支出决算表

黄龙乡2024年一般公共预算收入决算

表一:



单位:万元

项  目

2024年预算数

2024年调整后预算数

2024年决算数

一、体制结算收入

2800.00

6150.00

4781.07

(一)税收分成收入

2800.00

6150.00

4781.07

(二)其它分成收入




二、转移性收入

7781.00

7366.85

6649.03

(一)一般性转移支付补助

1414.89

1414.89

1619.86

(二)专项转移支付补助

6366.11

5951.96

5029.17

三、其他收入

20.00

45.00

93.02

四、上年结转结余资金

1945.52

929.56

929.56

收入合计    

12546.52

14491.41

12452.68

黄龙乡2024年一般公共预算支出决算

表二:





单位:万元


项  目

2024年年初预算数

2024年调整预算数

2024年决算数

为调整后预算%


2024年本级预算数

2024年需追加的预算数


一、本级支出

6808.85

5608.12

2023.53

12297.24

85.16


(一)一般公共服务支出

1471.04


51.83

1688.86

110.90


人大事务

50.66



29.33

57.90


行政运行

27.66



14

50.62


其他人大事务支出

23.00



15.33

66.65


政府办公厅(室)及相关机构事务

980.09


8.4

1327.32

134.28


行政运行

542.96



683.64

125.91


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

437.13


8.4

643.68

144.48


发展与改革事务



15

15.00

100.00


其他发展与改革事务支出



15

15

100.00


统计信息事务

2.00


1.93

1.93

49.11


专项普查活动



1.93

1.93

100.00


其他统计信息事务支出

2.00






财政事务

40.11



22.27

55.52


行政运行

40.11



22.27

55.52


纪检监察事务

10.00



6.87

68.70


其他纪检监察事务支出

10.00



6.87

68.70


民族事务



5

5.00

100.00


其他民族事务支出



5

5.00

100.00


群众团体事务

10.00



9.65

96.50


其他群众团体事务支出

10.00



9.65

96.50


党委办公厅(室)及相关机构事务

282.57



193.39

68.44


行政运行

282.57



193.39

68.44


组织事务

70.61


7

41.81

53.87


其他组织事务支出

70.61


7

41.81

53.87


宣传事务

18.00



17.51

97.28


宣传管理

18.00



17.51

97.28


统战事务

5.00



2.4

48.00


其他统战事务支出

5.00



2.4

48.00


其他共产党事务支出



4.5

4.50

100.00


其他共产党事务支出



4.5

4.50

100.00


市场监督管理事务

2.00


10

11.88

99.00


其他市场监督管理事务

2.00


10

11.88

99.00


(二)国防支出

14.00



5.45

38.93


国防动员

14.00



5.45

38.93


兵役征集

4.00



0.45

11.25


民兵

10.00



5

50.00


(三)公共安全支出

5.00



2.71

54.20


司法

2.00



2

100.00


普法宣传

2.00



2

100.00


其他公共安全支出

3.00



0.71

23.67


其他公共安全支出

3.00



0.71

23.67


(四)教育支出

5.00



4.91

98.20


成人教育

5.00



4.91

98.20


其他成人教育支出

5.00



4.91

98.20


(五)科学技术支出

0



0



(六)文化旅游体育与传媒支出

164.50

50.00

30

133.58

54.63


文化和旅游

156.50

50.00

30

110.58

46.76


文化活动

54.50


20

26.72

35.87


群众文化

70.00



54.53

77.90


其他文化和旅游支出

32.00

50.00

10

29.33

31.88


其他文化旅游体育与传媒支出

8.00



23

287.50


其他文化旅游体育与传媒支出

8.00



23

287.50


(七)社会保障和就业支出

194.15


44.42

233.36

97.82


人力资源事务

13.00



5.85

45.00


其他人力资源事务支出

13.00



5.85

45.00


民政管理事务

25.00


20

40.29

89.53


其他民政管理事务支出

25.00


20

40.29

89.53


行政事业单位养老支出

103.33



96.69

93.57


行政单位离退休

8.94



0



机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.93



64.83

103.02


机关事业单位职业年金缴费支出

31.46



31.86

101.27


社会福利

50.07


24.42

83.5

112.10


殡葬

45.00


15

60

100.00


养老服务

5.07


9.42

23.5

162.18


其他生活救助

0



5.18



其他农村生活救助

0



5.18



退役军人管理事务

2.75



1.85

67.27


拥军优属

2.00



1.85

92.50


其他退役军人事务管理支出

0.75



0



(八)卫生健康支出

62.69



64.33

102.62


计划生育事务

0



1.29



其他计划生育事务支出

0



1.29



行政事业单位医疗

51.69



53.34

103.19


行政单位医疗

23.21



24.25

104.48


公务员医疗补助

28.48



29.09

102.14


其他卫生健康支出

11.00



9.7

88.18


其他卫生健康支出

11.00



9.7

88.18


(九)节能环保支出



103.09

195.33

189.48


森林保护修复

0


3.09

4.2

135.92


森林管护

0


3.09

4.2

135.92


其他节能环保支出(款)

0


100

191.13

191.13


其他节能环保支出(项)

0


100

191.13

191.13


(十)城乡社区支出

624.68

4400.00

-2223.32

840.96

30.02


城乡社区管理事务

334.68



665.28

198.78


行政运行

123.68



155.03

125.35


其他城乡社区管理事务支出

211.00



510.25

241.82


城乡社区环境卫生(款)

85.00


35.68

80.68

66.85


城乡社区环境卫生(项)

85.00


35.68

80.68

66.85


其他城乡社区支出

205.00

4400.00

-2259

95

4.05


其他城乡社区支出

205.00

4400.00

-2259

95

4.05


(十一)农林水支出

1653.70

1158.12

5313.49

5458.02

67.17


农业

1114.31


4883.59

4448.6

74.17


事业运行

101.25



62

61.23


稳定农民收入补贴



1.37

1.37

100.00


渔业发展

20.00


286.31

661.91

216.09


其他农业支出

993.06


4595.91

3723.32

66.62


林业和草原

0


5.04

5.04

100.00


其他林业和草原支出

0


5.04

5.04

100.00


农村综合改革

110.00


75

284.45

153.76


对村级公益事业建设的补助

0


72

166

230.56


对村民委员会和村党支部的补助

110.00


3

118.45

104.82


其他农林水支出

429.39

1158.12

349.86

719.93

37.16


其他农林水支出

429.39

1158.12

349.86

719.93

37.16


(十二)交通运输支出

17.45



1912.69

10960.97


公路水路运输

13.35



1908.35

14294.76


其他公路水路运输支出

13.35



1908.35

14294.76


邮政业支出

4.10



4.34

105.85


邮政普遍服务与特殊服务

4.10



4.34

105.85


(十三)资源勘探信息等支出

2500.00


-1300

1627.19

135.60


支持中小企业发展和管理支出

2500.00


-1300

1627.19

135.60


其他支持中小企业发展和管理支出

2500.00


-1300

1627.19

135.60


(十四)商业服务业等支出

0



0



(十五)自然资源海洋气象等支出

0



0.61



自然资源事务

0



0.61



自然资源利用与保护

0



0.61



(十六)住房保障支出

96.64


3.02

118.24

118.64


保障性安居工程支出

5.00



3.12

62.40


农村危房改造

5.00



3.12

62.40


住房改革支出

91.64



112.1

122.33


住房公积金

91.64



112.1

122.33


城乡社区住宅

0


3.02

3.02

100.00


其他城乡社区住宅支出

0


3.02

3.02

100.00


(十七)国有企业经营预算支出

0



0.5



解决历史遗留问题

0



0.5



国有企业退休人员社会化管理支出

0



0.5



(十八)灾害防治及应急管理支出

0



10.5



消防救援事务

0



10.5



一般行政管理事务

0



10.5



(十九)其他支出

0


1




彩票公益金安排的支出

0


1




用于社会福利的彩票公益金支出

0


1




二、本年结转结余资金







支出合计

12416.97

2023.53

12297.24



黄龙乡2024年政府性基金预算收入决算


表三


单位:万元


项     目

2023年决算数

2024年调整预算数

2024年决算数


一、本级收入





(一)国有土地使用权出让收入





(二)国有土地收益基金收入





(三)农业土地开发资金收入





(四)污水处理费收入





(五)彩票公益金收入





(六)城市基础设施配套费收入





(七)其他政府性基金收入





二、转移性收入

887.99

22.56

22.56


(一)上级转移支付收入

887.99

22.56

22.56


省级转移支付





市级转移支付





(二)调入资金





(三)地方政府专项债务转贷收入





(四)使用结转资金





收入合计

887.99

22.56

22.56


黄龙乡2024年政府性基金预算支出决算

表四:



单位:万元

项    目

2023年决算数

2024年调整预算数

2024年决算数

一、本级支出

887.99

22.56

22.56

(一)社会保障和就业支出




小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出




基础设施建设和经济发展




(二)城乡社区支出

841.99

17.56

17.56

国有土地使用权出让收入安排的支出

841.99

17.56

17.56

农村基础设施建设支出

841.99

17.56

17.56

(三)其他支出

46.00

5.00

5.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出




彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

46.00

5.00

5.00

用于社会福利的彩票公益金支出

45.00

5.00

5.00

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00



用于教育事业的彩票公益金支出




用于残疾人事业的彩票公益金支出




(四)债务付息支出




地方政府专项债务付息支出




土地储备专项债券付息支出




二、转移性支出




(一)调出资金




(二)结转下年支出




(三)地方政府专项债务还本支出




支出合计

887.99

22.56

22.56

黄龙乡2024年“三公”经费支出决算


表五:

单位:万元


项     目

本年决算数


合计

26.83


1、因公出国(境)费用



2、公务接待费

26.83


3、公务用车



其中:(1)公务用车运行维护费



(2)公务用车购置




12.黄龙乡2024年财政决算(草案)的报告.docx