113309220026433762/2025-1010398223
黄龙乡
乡镇部门预决算
主动公开
发布时间:2025-09-16 10:25
信息来源:黄龙乡
访问次数:
各位代表、同志们:
现将黄龙乡2024年财政决算的报告提请各位代表审查,并请列席会议的同志提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
(一)一般公共预算收支
2024年全乡一般公共预算收入决算数为12452.68万元,包括政府性基金预算收入22.56万元。按现行财政体制计算,24年可用财力为12452.68万元,其中县财政年初预算安排1619.86万元、县财政追加4560.3万元、其他补助收入468.87万元、其他预算收入93.02万元、体制分成收入4781.07万元、上年结余929.56万元。
2024年全乡一般公共财政支出决算数为12297.24万元,政府性基金预算支出决算数为22.56万元,全年综合支出12319.8万元。
2024年调整后预算数为14586.96万元,完成预算84.30%。
(二)重点支出和重点项目支出情况
2024年,重点支出保障有力,国防、公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等七项支出639.67万元;全乡环境卫生综合整治及垃圾分类支出318.96万元;2024年用于各类建设项目支出3339.25万元,政府重点投资项目稳步推进。
上述决算是根据2024年预算执行情况和2024年财政总决算汇总情况编制的,并顺利完成了乡人大十八届五次会议确定的各项预算收支任务。
二、财政主要工作措施
2024年,我们在乡党委的正确领导下认真执行收入目标责任制,确保各项收入及时足额均衡入库。持续保障和改善民生,扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、临时救助等工作。积极配合相关职能部门,推进重点项目和实事项目建设进度,及时向上申报项目资金,为项目顺利推进做好资金保障工作。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,当前我乡财政仍然存在预算收支矛盾突出、脱贫攻坚和社会保障压力加大、财政精细化水平有待提高、财政资金使用高效性有待加强等一些不容忽视的问题。对此,我们将通过进一步加强增收节支意识、提高财政绩效管理水平等措施加以解决。
各位代表,以上级财政工作会议和乡人代会确定的财政计划为工作目标,切实履行财政职能,促进黄龙乡持续稳定发展,完善财政精细化管理,积极调整财政支出结构,提高预算编制的科学性,不断增强财政保障能力。我们将在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,强化财政监督,坚持依法行政科学理财,进一步提升财政资金的使用效率,促进黄龙社会事业健康有序的发展。
附件:1.黄龙乡2024年一般公共预算收入决算表
2.黄龙乡2024年一般公共预算支出决算表
3.黄龙乡2024年政府性基金预算收入决算表
4.黄龙乡2024年政府性基金预算支出决算表
5.黄龙乡2024年“三公”经费支出决算表
黄龙乡2024年一般公共预算收入决算 | |||
表一: | 单位:万元 | ||
项 目 | 2024年预算数 | 2024年调整后预算数 | 2024年决算数 |
一、体制结算收入 | 2800.00 | 6150.00 | 4781.07 |
(一)税收分成收入 | 2800.00 | 6150.00 | 4781.07 |
(二)其它分成收入 | |||
二、转移性收入 | 7781.00 | 7366.85 | 6649.03 |
(一)一般性转移支付补助 | 1414.89 | 1414.89 | 1619.86 |
(二)专项转移支付补助 | 6366.11 | 5951.96 | 5029.17 |
三、其他收入 | 20.00 | 45.00 | 93.02 |
四、上年结转结余资金 | 1945.52 | 929.56 | 929.56 |
收入合计 | 12546.52 | 14491.41 | 12452.68 |
黄龙乡2024年一般公共预算支出决算 | ||||||
表二: | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2024年年初预算数 | 2024年调整预算数 | 2024年决算数 | 为调整后预算% | ||
2024年本级预算数 | 2024年需追加的预算数 | |||||
一、本级支出 | 6808.85 | 5608.12 | 2023.53 | 12297.24 | 85.16 | |
(一)一般公共服务支出 | 1471.04 | 51.83 | 1688.86 | 110.90 | ||
人大事务 | 50.66 | 29.33 | 57.90 | |||
行政运行 | 27.66 | 14 | 50.62 | |||
其他人大事务支出 | 23.00 | 15.33 | 66.65 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 980.09 | 8.4 | 1327.32 | 134.28 | ||
行政运行 | 542.96 | 683.64 | 125.91 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 437.13 | 8.4 | 643.68 | 144.48 | ||
发展与改革事务 | 15 | 15.00 | 100.00 | |||
其他发展与改革事务支出 | 15 | 15 | 100.00 | |||
统计信息事务 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 49.11 | ||
专项普查活动 | 1.93 | 1.93 | 100.00 | |||
其他统计信息事务支出 | 2.00 | |||||
财政事务 | 40.11 | 22.27 | 55.52 | |||
行政运行 | 40.11 | 22.27 | 55.52 | |||
纪检监察事务 | 10.00 | 6.87 | 68.70 | |||
其他纪检监察事务支出 | 10.00 | 6.87 | 68.70 | |||
民族事务 | 5 | 5.00 | 100.00 | |||
其他民族事务支出 | 5 | 5.00 | 100.00 | |||
群众团体事务 | 10.00 | 9.65 | 96.50 | |||
其他群众团体事务支出 | 10.00 | 9.65 | 96.50 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 282.57 | 193.39 | 68.44 | |||
行政运行 | 282.57 | 193.39 | 68.44 | |||
组织事务 | 70.61 | 7 | 41.81 | 53.87 | ||
其他组织事务支出 | 70.61 | 7 | 41.81 | 53.87 | ||
宣传事务 | 18.00 | 17.51 | 97.28 | |||
宣传管理 | 18.00 | 17.51 | 97.28 | |||
统战事务 | 5.00 | 2.4 | 48.00 | |||
其他统战事务支出 | 5.00 | 2.4 | 48.00 | |||
其他共产党事务支出 | 4.5 | 4.50 | 100.00 | |||
其他共产党事务支出 | 4.5 | 4.50 | 100.00 | |||
市场监督管理事务 | 2.00 | 10 | 11.88 | 99.00 | ||
其他市场监督管理事务 | 2.00 | 10 | 11.88 | 99.00 | ||
(二)国防支出 | 14.00 | 5.45 | 38.93 | |||
国防动员 | 14.00 | 5.45 | 38.93 | |||
兵役征集 | 4.00 | 0.45 | 11.25 | |||
民兵 | 10.00 | 5 | 50.00 | |||
(三)公共安全支出 | 5.00 | 2.71 | 54.20 | |||
司法 | 2.00 | 2 | 100.00 | |||
普法宣传 | 2.00 | 2 | 100.00 | |||
其他公共安全支出 | 3.00 | 0.71 | 23.67 | |||
其他公共安全支出 | 3.00 | 0.71 | 23.67 | |||
(四)教育支出 | 5.00 | 4.91 | 98.20 | |||
成人教育 | 5.00 | 4.91 | 98.20 | |||
其他成人教育支出 | 5.00 | 4.91 | 98.20 | |||
(五)科学技术支出 | 0 | 0 | ||||
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 164.50 | 50.00 | 30 | 133.58 | 54.63 | |
文化和旅游 | 156.50 | 50.00 | 30 | 110.58 | 46.76 | |
文化活动 | 54.50 | 20 | 26.72 | 35.87 | ||
群众文化 | 70.00 | 54.53 | 77.90 | |||
其他文化和旅游支出 | 32.00 | 50.00 | 10 | 29.33 | 31.88 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 23 | 287.50 | |||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 23 | 287.50 | |||
(七)社会保障和就业支出 | 194.15 | 44.42 | 233.36 | 97.82 | ||
人力资源事务 | 13.00 | 5.85 | 45.00 | |||
其他人力资源事务支出 | 13.00 | 5.85 | 45.00 | |||
民政管理事务 | 25.00 | 20 | 40.29 | 89.53 | ||
其他民政管理事务支出 | 25.00 | 20 | 40.29 | 89.53 | ||
行政事业单位养老支出 | 103.33 | 96.69 | 93.57 | |||
行政单位离退休 | 8.94 | 0 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.93 | 64.83 | 103.02 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.46 | 31.86 | 101.27 | |||
社会福利 | 50.07 | 24.42 | 83.5 | 112.10 | ||
殡葬 | 45.00 | 15 | 60 | 100.00 | ||
养老服务 | 5.07 | 9.42 | 23.5 | 162.18 | ||
其他生活救助 | 0 | 5.18 | ||||
其他农村生活救助 | 0 | 5.18 | ||||
退役军人管理事务 | 2.75 | 1.85 | 67.27 | |||
拥军优属 | 2.00 | 1.85 | 92.50 | |||
其他退役军人事务管理支出 | 0.75 | 0 | ||||
(八)卫生健康支出 | 62.69 | 64.33 | 102.62 | |||
计划生育事务 | 0 | 1.29 | ||||
其他计划生育事务支出 | 0 | 1.29 | ||||
行政事业单位医疗 | 51.69 | 53.34 | 103.19 | |||
行政单位医疗 | 23.21 | 24.25 | 104.48 | |||
公务员医疗补助 | 28.48 | 29.09 | 102.14 | |||
其他卫生健康支出 | 11.00 | 9.7 | 88.18 | |||
其他卫生健康支出 | 11.00 | 9.7 | 88.18 | |||
(九)节能环保支出 | 103.09 | 195.33 | 189.48 | |||
森林保护修复 | 0 | 3.09 | 4.2 | 135.92 | ||
森林管护 | 0 | 3.09 | 4.2 | 135.92 | ||
其他节能环保支出(款) | 0 | 100 | 191.13 | 191.13 | ||
其他节能环保支出(项) | 0 | 100 | 191.13 | 191.13 | ||
(十)城乡社区支出 | 624.68 | 4400.00 | -2223.32 | 840.96 | 30.02 | |
城乡社区管理事务 | 334.68 | 665.28 | 198.78 | |||
行政运行 | 123.68 | 155.03 | 125.35 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 211.00 | 510.25 | 241.82 | |||
城乡社区环境卫生(款) | 85.00 | 35.68 | 80.68 | 66.85 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 85.00 | 35.68 | 80.68 | 66.85 | ||
其他城乡社区支出 | 205.00 | 4400.00 | -2259 | 95 | 4.05 | |
其他城乡社区支出 | 205.00 | 4400.00 | -2259 | 95 | 4.05 | |
(十一)农林水支出 | 1653.70 | 1158.12 | 5313.49 | 5458.02 | 67.17 | |
农业 | 1114.31 | 4883.59 | 4448.6 | 74.17 | ||
事业运行 | 101.25 | 62 | 61.23 | |||
稳定农民收入补贴 | 1.37 | 1.37 | 100.00 | |||
渔业发展 | 20.00 | 286.31 | 661.91 | 216.09 | ||
其他农业支出 | 993.06 | 4595.91 | 3723.32 | 66.62 | ||
林业和草原 | 0 | 5.04 | 5.04 | 100.00 | ||
其他林业和草原支出 | 0 | 5.04 | 5.04 | 100.00 | ||
农村综合改革 | 110.00 | 75 | 284.45 | 153.76 | ||
对村级公益事业建设的补助 | 0 | 72 | 166 | 230.56 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 110.00 | 3 | 118.45 | 104.82 | ||
其他农林水支出 | 429.39 | 1158.12 | 349.86 | 719.93 | 37.16 | |
其他农林水支出 | 429.39 | 1158.12 | 349.86 | 719.93 | 37.16 | |
(十二)交通运输支出 | 17.45 | 1912.69 | 10960.97 | |||
公路水路运输 | 13.35 | 1908.35 | 14294.76 | |||
其他公路水路运输支出 | 13.35 | 1908.35 | 14294.76 | |||
邮政业支出 | 4.10 | 4.34 | 105.85 | |||
邮政普遍服务与特殊服务 | 4.10 | 4.34 | 105.85 | |||
(十三)资源勘探信息等支出 | 2500.00 | -1300 | 1627.19 | 135.60 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 2500.00 | -1300 | 1627.19 | 135.60 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 2500.00 | -1300 | 1627.19 | 135.60 | ||
(十四)商业服务业等支出 | 0 | 0 | ||||
(十五)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0.61 | ||||
自然资源事务 | 0 | 0.61 | ||||
自然资源利用与保护 | 0 | 0.61 | ||||
(十六)住房保障支出 | 96.64 | 3.02 | 118.24 | 118.64 | ||
保障性安居工程支出 | 5.00 | 3.12 | 62.40 | |||
农村危房改造 | 5.00 | 3.12 | 62.40 | |||
住房改革支出 | 91.64 | 112.1 | 122.33 | |||
住房公积金 | 91.64 | 112.1 | 122.33 | |||
城乡社区住宅 | 0 | 3.02 | 3.02 | 100.00 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 0 | 3.02 | 3.02 | 100.00 | ||
(十七)国有企业经营预算支出 | 0 | 0.5 | ||||
解决历史遗留问题 | 0 | 0.5 | ||||
国有企业退休人员社会化管理支出 | 0 | 0.5 | ||||
(十八)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 10.5 | ||||
消防救援事务 | 0 | 10.5 | ||||
一般行政管理事务 | 0 | 10.5 | ||||
(十九)其他支出 | 0 | 1 | ||||
彩票公益金安排的支出 | 0 | 1 | ||||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 1 | ||||
二、本年结转结余资金 | ||||||
支出合计 | 12416.97 | 2023.53 | 12297.24 | |||
黄龙乡2024年政府性基金预算收入决算 | |||||||||
表三 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 2023年决算数 | 2024年调整预算数 | 2024年决算数 | ||||||
一、本级收入 | |||||||||
(一)国有土地使用权出让收入 | |||||||||
(二)国有土地收益基金收入 | |||||||||
(三)农业土地开发资金收入 | |||||||||
(四)污水处理费收入 | |||||||||
(五)彩票公益金收入 | |||||||||
(六)城市基础设施配套费收入 | |||||||||
(七)其他政府性基金收入 | |||||||||
二、转移性收入 | 887.99 | 22.56 | 22.56 | ||||||
(一)上级转移支付收入 | 887.99 | 22.56 | 22.56 | ||||||
省级转移支付 | |||||||||
市级转移支付 | |||||||||
(二)调入资金 | |||||||||
(三)地方政府专项债务转贷收入 | |||||||||
(四)使用结转资金 | |||||||||
收入合计 | 887.99 | 22.56 | 22.56 | ||||||
黄龙乡2024年政府性基金预算支出决算 | |||||||||
表四: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 2023年决算数 | 2024年调整预算数 | 2024年决算数 | ||||||
一、本级支出 | 887.99 | 22.56 | 22.56 | ||||||
(一)社会保障和就业支出 | |||||||||
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
基础设施建设和经济发展 | |||||||||
(二)城乡社区支出 | 841.99 | 17.56 | 17.56 | ||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 841.99 | 17.56 | 17.56 | ||||||
农村基础设施建设支出 | 841.99 | 17.56 | 17.56 | ||||||
(三)其他支出 | 46.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 46.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | ||||||||
用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||
(四)债务付息支出 | |||||||||
地方政府专项债务付息支出 | |||||||||
土地储备专项债券付息支出 | |||||||||
二、转移性支出 | |||||||||
(一)调出资金 | |||||||||
(二)结转下年支出 | |||||||||
(三)地方政府专项债务还本支出 | |||||||||
支出合计 | 887.99 | 22.56 | 22.56 | ||||||
黄龙乡2024年“三公”经费支出决算 | |||||||||
表五: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年决算数 | ||||||||
合计 | 26.83 | ||||||||
1、因公出国(境)费用 | |||||||||
2、公务接待费 | 26.83 | ||||||||
3、公务用车 | |||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||||||
(2)公务用车购置 | |||||||||