• 信息索引号:

    1133092200264335X7/2025-1010398415

  • 发布机构:

    洋山镇

  • 组配分类:

    乡镇部门预决算

  • 公开方式:

    主动公开

关于洋山镇2024年财政决算的报告

发布时间:2025-09-16 15:53

信息来源:洋山镇

访问次数:

一、概况

(一)部门职责

(一)负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

(二)负责加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层党建工作责任制,抓好村(社区)领导班子和干部队伍建设。负责抓好基层党组织建设各项制度,推进村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设,全面推行从严治党。负责党建带群团建设,充分发挥基层工会、共青团、妇联等 群团组织的桥梁纽带作用。

(三)全面实施乡村振兴战略,负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。

( 四)负责指导渔农村经济发展,推进产业结构调整和经济增长方式转变,促进渔农民增收。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实教育、科技、民政、人力社保、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策,大力发展渔农村各项社会事业,加强社会保障服务体系建设。

( 六)落实本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理、 自然资源管理、市场监管、综合执法、生态环境等综合管理工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实区域内相关行 政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

(七)负责推进基层民主法治建设,指导村(居)民委员会建设、管理工作,动员社会力量参与社会治理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

( 八)负责完善镇财政监督管理体制,承担财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“ 三资”管理,维护群众合法权益,进一步推进镇、村(社区)政务、财务公开。

(九)负责本行政区域内公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监督、应急管理等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(十)依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

(十一)承办上级党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)部门决算包括:综合信息指挥室(挂党政综合办公室牌子),党建工作办公室(挂人大办公室、民族宗教事务所牌子),经济贸易与文化旅游发展办公室,平安法治办公室,渔农业渔农村发展管理办公室(挂退役军人服务站牌 子),村镇建设和管理办公室, 应急管理办公室(挂应急消防管理站牌子)。

纳入嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

嵊泗县洋山镇人民政府

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,435.1300

一、一般公共服务支出

32

2,298.5600

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

177.1200

二、外交支出

33

0.0000

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.5000

三、国防支出

34

0.0000

四、上级补助收入

4

0.0000

四、公共安全支出

35

0.0000

五、事业收入

5

0.0000

五、教育支出

36

141.8400

六、经营收入

6

0.0000

六、科学技术支出

37

1,481.9800

七、附属单位上缴收入

7

0.0000

七、文化旅游体育与传媒支出

38

269.5700

八、其他收入

8

852.8000

八、社会保障和就业支出

39

299.4300


9


九、卫生健康支出

40

122.8900


10


十、节能环保支出

41

2,055.0000


11


十一、城乡社区支出

42

2,868.5700


12


十二、农林水支出

43

5,280.9500


13


十三、交通运输支出

44

12.9200


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

457.3900


15


十五、商业服务业等支出

46

115.0000


16


十六、金融支出

47

0.0000


17


十七、援助其他地区支出

48

0.0000


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

851.3100


19


十九、住房保障支出

50

160.2800


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.0000


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.5000


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

22.2500


23


二十三、其他支出

54

27.1200


24


二十四、债务还本支出

55

0.0000


25


二十五、债务付息支出

56

0.0000


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.0000

本年收入合计

27

16,465.5600

本年支出合计

58

16,465.5600

使用非财政拨款结余

28

0.0000

结余分配

59

0.0000

年初结转和结余

29

0.0000

年末结转和结余

60

0.0000


30



61


总   计

31

16,465.5600

总   计

62

16,465.5600

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,465.5600

15,612.7500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

852.8000

嵊泗县洋山镇人民政府

16,465.5600

15,612.7500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

852.8000

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,465.5600

15,612.7500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

852.8000

201

一般公共服务支出

2,298.5600

2,298.5600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20101

人大事务

75.0000

75.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010101

行政运行

40.0000

40.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010108

代表工作

35.0000

35.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,949.6200

1,949.6200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010301

行政运行

996.6500

996.6500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

952.9800

952.9800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20105

统计信息事务

29.4200

29.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010501

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010507

专项普查活动

9.4200

9.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20106

财政事务

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010601

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20123

民族事务

5.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2012399

其他民族事务支出

5.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20132

组织事务

12.5100

12.5100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013299

其他组织事务支出

12.5100

12.5100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20134

统战事务

5.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013499

其他统战事务支出

5.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20136

其他共产党事务支出

202.0000

202.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013601

行政运行

200.0000

200.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013699

其他共产党事务支出

2.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

205

教育支出

141.8400

141.8400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20502

普通教育

141.8400

141.8400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2050201

学前教育

140.8400

140.8400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2050299

其他普通教育支出

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

206

科学技术支出

1,481.9800

1,481.9800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20699

其他科学技术支出

1,481.9800

1,481.9800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2069999

其他科学技术支出

1,481.9800

1,481.9800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

207

文化旅游体育与传媒支出

269.5700

269.5700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20701

文化和旅游

248.5700

248.5700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2070199

其他文化和旅游支出

248.5700

248.5700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

21.0000

21.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

21.0000

21.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

208

社会保障和就业支出

299.4300

299.4300

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20801

人力资源和社会保障管理事务

80.0000

80.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80.0000

80.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20802

民政管理事务

6.0000

6.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080299

其他民政管理事务支出

6.0000

6.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20805

行政事业单位养老支出

151.2800

151.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.6400

101.6400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.6400

49.6400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20810

社会福利

41.7200

41.7200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2081006

养老服务

41.7200

41.7200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20828

退役军人管理事务

2.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20899

其他社会保障和就业支出

18.4200

18.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2089999

其他社会保障和就业支出

18.4200

18.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

210

卫生健康支出

122.8900

122.8900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21001

卫生健康管理事务

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2100101

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21007

计划生育事务

1.5200

1.5200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2100799

其他计划生育事务支出

1.5200

1.5200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21011

行政事业单位医疗

98.8700

98.8700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2101101

行政单位医疗

38.8800

38.8800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2101103

公务员医疗补助

59.9900

59.9900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21099

其他卫生健康支出

2.5000

2.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2109999

其他卫生健康支出

2.5000

2.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

211

节能环保支出

2,055.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21199

其他节能环保支出

2,055.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2119999

其他节能环保支出

2,055.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

212

城乡社区支出

2,868.5700

2,015.7700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

852.8000

21201

城乡社区管理事务

125.9100

125.9100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120101

行政运行

113.0300

113.0300

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.8800

12.8800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21214

污水处理费安排的支出

150.0000

150.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2121499

其他污水处理费安排的支出

150.0000

150.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21299

其他城乡社区支出

2,592.6600

1,739.8600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

852.8000

2129999

其他城乡社区支出

2,592.6600

1,739.8600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

852.8000

213

农林水支出

5,280.9500

5,280.9500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21301

农业农村

3,898.4700

3,898.4700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130120

稳定农民收入补贴

1.4200

1.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130148

渔业发展

1,579.6800

1,579.6800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130199

其他农业农村支出

2,317.3600

2,317.3600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21302

林业和草原

43.6000

43.6000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130299

其他林业和草原支出

43.6000

43.6000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21303

水利

368.6900

368.6900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130399

其他水利支出

368.6900

368.6900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21307

农村综合改革

249.5200

249.5200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

249.5200

249.5200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21399

其他农林水支出

720.6700

720.6700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2139999

其他农林水支出

720.6700

720.6700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

214

交通运输支出

12.9200

12.9200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21401

公路水路运输

12.4200

12.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2140199

其他公路水路运输支出

12.4200

12.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21405

邮政业支出

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2140599

其他邮政业支出

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

215

资源勘探工业信息等支出

457.3900

457.3900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21508

支持中小企业发展和管理支出

457.3900

457.3900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

457.3900

457.3900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

216

商业服务业等支出

115.0000

115.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21699

其他商业服务业等支出

115.0000

115.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2169999

其他商业服务业等支出

115.0000

115.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

220

自然资源海洋气象等支出

851.3100

851.3100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22001

自然资源事务

1.3100

1.3100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2200106

自然资源利用与保护

1.3100

1.3100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22099

其他自然资源海洋气象等支出

850.0000

850.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

850.0000

850.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

221

住房保障支出

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22102

住房改革支出

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2210201

住房公积金

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

223

国有资本经营预算支出

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.5000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

224

灾害防治及应急管理支出

22.2500

22.2500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22402

消防救援事务

7.2500

7.2500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2240202

一般行政管理事务

7.2500

7.2500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22499

其他灾害防治及应急管理支出

15.0000

15.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

15.0000

15.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

229

其他支出

27.1200

27.1200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22960

彩票公益金安排的支出

27.1200

27.1200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

27.1200

27.1200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,465.5600

2,690.5500

13,775.0100

0.0000

0.0000

0.0000

嵊泗县洋山镇人民政府

16,465.5600

2,690.5500

13,775.0100

0.0000

0.0000

0.0000

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

16,465.5600

2,690.5500

13,775.0100

0.0000

0.0000

0.0000

201

一般公共服务支出

2,298.5600

2,020.7700

277.7900

0.0000

0.0000

0.0000

20101

人大事务

75.0000

40.0000

35.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010101

行政运行

40.0000

40.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010108

代表工作

35.0000

0.0000

35.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,949.6200

1,740.7700

208.8500

0.0000

0.0000

0.0000

2010301

行政运行

996.6500

996.6500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

952.9800

744.1300

208.8500

0.0000

0.0000

0.0000

20105

统计信息事务

29.4200

20.0000

9.4200

0.0000

0.0000

0.0000

2010501

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010507

专项普查活动

9.4200

0.0000

9.4200

0.0000

0.0000

0.0000

20106

财政事务

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2010601

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20123

民族事务

5.0000

0.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2012399

其他民族事务支出

5.0000

0.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20132

组织事务

12.5100

0.0000

12.5100

0.0000

0.0000

0.0000

2013299

其他组织事务支出

12.5100

0.0000

12.5100

0.0000

0.0000

0.0000

20134

统战事务

5.0000

0.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013499

其他统战事务支出

5.0000

0.0000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20136

其他共产党事务支出

202.0000

200.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013601

行政运行

200.0000

200.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2013699

其他共产党事务支出

2.0000

0.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

205

教育支出

141.8400

95.0000

46.8400

0.0000

0.0000

0.0000

20502

普通教育

141.8400

95.0000

46.8400

0.0000

0.0000

0.0000

2050201

学前教育

140.8400

95.0000

45.8400

0.0000

0.0000

0.0000

2050299

其他普通教育支出

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

206

科学技术支出

1,481.9800

0.0000

1,481.9800

0.0000

0.0000

0.0000

20699

其他科学技术支出

1,481.9800

0.0000

1,481.9800

0.0000

0.0000

0.0000

2069999

其他科学技术支出

1,481.9800

0.0000

1,481.9800

0.0000

0.0000

0.0000

207

文化旅游体育与传媒支出

269.5700

0.0000

269.5700

0.0000

0.0000

0.0000

20701

文化和旅游

248.5700

0.0000

248.5700

0.0000

0.0000

0.0000

2070199

其他文化和旅游支出

248.5700

0.0000

248.5700

0.0000

0.0000

0.0000

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

21.0000

0.0000

21.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

21.0000

0.0000

21.0000

0.0000

0.0000

0.0000

208

社会保障和就业支出

299.4300

169.7000

129.7200

0.0000

0.0000

0.0000

20801

人力资源和社会保障管理事务

80.0000

0.0000

80.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80.0000

0.0000

80.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20802

民政管理事务

6.0000

0.0000

6.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080299

其他民政管理事务支出

6.0000

0.0000

6.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20805

行政事业单位养老支出

151.2800

151.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.6400

101.6400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.6400

49.6400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20810

社会福利

41.7200

0.0000

41.7200

0.0000

0.0000

0.0000

2081006

养老服务

41.7200

0.0000

41.7200

0.0000

0.0000

0.0000

20828

退役军人管理事务

2.0000

0.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.0000

0.0000

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20899

其他社会保障和就业支出

18.4200

18.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2089999

其他社会保障和就业支出

18.4200

18.4200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

210

卫生健康支出

122.8900

118.8700

4.0200

0.0000

0.0000

0.0000

21001

卫生健康管理事务

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2100101

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21007

计划生育事务

1.5200

0.0000

1.5200

0.0000

0.0000

0.0000

2100799

其他计划生育事务支出

1.5200

0.0000

1.5200

0.0000

0.0000

0.0000

21011

行政事业单位医疗

98.8700

98.8700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2101101

行政单位医疗

38.8800

38.8800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2101103

公务员医疗补助

59.9900

59.9900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21099

其他卫生健康支出

2.5000

0.0000

2.5000

0.0000

0.0000

0.0000

2109999

其他卫生健康支出

2.5000

0.0000

2.5000

0.0000

0.0000

0.0000

211

节能环保支出

2,055.0000

0.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21199

其他节能环保支出

2,055.0000

0.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2119999

其他节能环保支出

2,055.0000

0.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000

0.0000

212

城乡社区支出

2,868.5700

125.9100

2,742.6600

0.0000

0.0000

0.0000

21201

城乡社区管理事务

125.9100

125.9100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120101

行政运行

113.0300

113.0300

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.8800

12.8800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21214

污水处理费安排的支出

150.0000

0.0000

150.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2121499

其他污水处理费安排的支出

150.0000

0.0000

150.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21299

其他城乡社区支出

2,592.6600

0.0000

2,592.6600

0.0000

0.0000

0.0000

2129999

其他城乡社区支出

2,592.6600

0.0000

2,592.6600

0.0000

0.0000

0.0000

213

农林水支出

5,280.9500

0.0000

5,280.9500

0.0000

0.0000

0.0000

21301

农业农村

3,898.4700

0.0000

3,898.4700

0.0000

0.0000

0.0000

2130120

稳定农民收入补贴

1.4200

0.0000

1.4200

0.0000

0.0000

0.0000

2130148

渔业发展

1,579.6800

0.0000

1,579.6800

0.0000

0.0000

0.0000

2130199

其他农业农村支出

2,317.3600

0.0000

2,317.3600

0.0000

0.0000

0.0000

21302

林业和草原

43.6000

0.0000

43.6000

0.0000

0.0000

0.0000

2130299

其他林业和草原支出

43.6000

0.0000

43.6000

0.0000

0.0000

0.0000

21303

水利

368.6900

0.0000

368.6900

0.0000

0.0000

0.0000

2130399

其他水利支出

368.6900

0.0000

368.6900

0.0000

0.0000

0.0000

21307

农村综合改革

249.5200

0.0000

249.5200

0.0000

0.0000

0.0000

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

249.5200

0.0000

249.5200

0.0000

0.0000

0.0000

21399

其他农林水支出

720.6700

0.0000

720.6700

0.0000

0.0000

0.0000

2139999

其他农林水支出

720.6700

0.0000

720.6700

0.0000

0.0000

0.0000

214

交通运输支出

12.9200

0.0000

12.9200

0.0000

0.0000

0.0000

21401

公路水路运输

12.4200

0.0000

12.4200

0.0000

0.0000

0.0000

2140199

其他公路水路运输支出

12.4200

0.0000

12.4200

0.0000

0.0000

0.0000

21405

邮政业支出

0.5000

0.0000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

2140599

其他邮政业支出

0.5000

0.0000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

215

资源勘探工业信息等支出

457.3900

0.0000

457.3900

0.0000

0.0000

0.0000

21508

支持中小企业发展和管理支出

457.3900

0.0000

457.3900

0.0000

0.0000

0.0000

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

457.3900

0.0000

457.3900

0.0000

0.0000

0.0000

216

商业服务业等支出

115.0000

0.0000

115.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21699

其他商业服务业等支出

115.0000

0.0000

115.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2169999

其他商业服务业等支出

115.0000

0.0000

115.0000

0.0000

0.0000

0.0000

220

自然资源海洋气象等支出

851.3100

0.0000

851.3100

0.0000

0.0000

0.0000

22001

自然资源事务

1.3100

0.0000

1.3100

0.0000

0.0000

0.0000

2200106

自然资源利用与保护

1.3100

0.0000

1.3100

0.0000

0.0000

0.0000

22099

其他自然资源海洋气象等支出

850.0000

0.0000

850.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

850.0000

0.0000

850.0000

0.0000

0.0000

0.0000

221

住房保障支出

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22102

住房改革支出

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2210201

住房公积金

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

223

国有资本经营预算支出

0.5000

0.0000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.5000

0.0000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.5000

0.0000

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

224

灾害防治及应急管理支出

22.2500

0.0000

22.2500

0.0000

0.0000

0.0000

22402

消防救援事务

7.2500

0.0000

7.2500

0.0000

0.0000

0.0000

2240202

一般行政管理事务

7.2500

0.0000

7.2500

0.0000

0.0000

0.0000

22499

其他灾害防治及应急管理支出

15.0000

0.0000

15.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

15.0000

0.0000

15.0000

0.0000

0.0000

0.0000

229

其他支出

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000

0.0000

0.0000

22960

彩票公益金安排的支出

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000

0.0000

0.0000

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000

0.0000

0.0000

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,435.1300

一、一般公共服务支出

33

2,298.5600

2,298.5600

0.0000

0.0000

二、政府性基金预算财政拨款

2

177.1200

二、外交支出

34

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.5000

三、国防支出

35

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


4


四、公共安全支出

36

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


5


五、教育支出

37

141.8400

141.8400

0.0000

0.0000


6


六、科学技术支出

38

1,481.9800

1,481.9800

0.0000

0.0000


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

269.5700

269.5700

0.0000

0.0000


8


八、社会保障和就业支出

40

299.4300

299.4300

0.0000

0.0000


9


九、卫生健康支出

41

122.8900

122.8900

0.0000

0.0000


10


十、节能环保支出

42

2,055.0000

2,055.0000

0.0000

0.0000


11


十一、城乡社区支出

43

2,015.7700

1,865.7700

150.0000

0.0000


12


十二、农林水支出

44

5,280.9500

5,280.9500

0.0000

0.0000


13


十三、交通运输支出

45

12.9200

12.9200

0.0000

0.0000


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

457.3900

457.3900

0.0000

0.0000


15


十五、商业服务业等支出

47

115.0000

115.0000

0.0000

0.0000


16


十六、金融支出

48

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


17


十七、援助其他地区支出

49

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

851.3100

851.3100

0.0000

0.0000


19


十九、住房保障支出

51

160.2800

160.2800

0.0000

0.0000


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.5000

0.0000

0.0000

0.5000


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

22.2500

22.2500

0.0000

0.0000


23


二十三、其他支出

55

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000


24


二十四、债务还本支出

56

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


25


二十五、债务付息支出

57

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

本年收入合计

27

15,612.7500

本年支出合计

59

15,612.7500

15,435.1300

177.1200

0.5000

年初财政拨款结转和结余

28

0.0000

年末财政拨款结转和结余

60

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

一、一般公共预算财政拨款

29

0.0000


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.0000


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.0000


63





总   计

32

15,612.7500

总   计

64

15,612.7500

15,435.1300

177.1200

0.5000

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15,435.1300

2,690.5500

12,744.5900

201

一般公共服务支出

2,298.5600

2,020.7700

277.7900

20101

人大事务

75.0000

40.0000

35.0000

2010101

行政运行

40.0000

40.0000

0.0000

2010108

代表工作

35.0000

0.0000

35.0000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,949.6200

1,740.7700

208.8500

2010301

行政运行

996.6500

996.6500

0.0000

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

952.9800

744.1300

208.8500

20105

统计信息事务

29.4200

20.0000

9.4200

2010501

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

2010507

专项普查活动

9.4200

0.0000

9.4200

20106

财政事务

20.0000

20.0000

0.0000

2010601

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

20123

民族事务

5.0000

0.0000

5.0000

2012399

其他民族事务支出

5.0000

0.0000

5.0000

20132

组织事务

12.5100

0.0000

12.5100

2013299

其他组织事务支出

12.5100

0.0000

12.5100

20134

统战事务

5.0000

0.0000

5.0000

2013499

其他统战事务支出

5.0000

0.0000

5.0000

20136

其他共产党事务支出

202.0000

200.0000

2.0000

2013601

行政运行

200.0000

200.0000

0.0000

2013699

其他共产党事务支出

2.0000

0.0000

2.0000

205

教育支出

141.8400

95.0000

46.8400

20502

普通教育

141.8400

95.0000

46.8400

2050201

学前教育

140.8400

95.0000

45.8400

2050299

其他普通教育支出

1.0000

0.0000

1.0000

206

科学技术支出

1,481.9800

0.0000

1,481.9800

20699

其他科学技术支出

1,481.9800

0.0000

1,481.9800

2069999

其他科学技术支出

1,481.9800

0.0000

1,481.9800

207

文化旅游体育与传媒支出

269.5700

0.0000

269.5700

20701

文化和旅游

248.5700

0.0000

248.5700

2070199

其他文化和旅游支出

248.5700

0.0000

248.5700

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

21.0000

0.0000

21.0000

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

21.0000

0.0000

21.0000

208

社会保障和就业支出

299.4300

169.7000

129.7200

20801

人力资源和社会保障管理事务

80.0000

0.0000

80.0000

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80.0000

0.0000

80.0000

20802

民政管理事务

6.0000

0.0000

6.0000

2080299

其他民政管理事务支出

6.0000

0.0000

6.0000

20805

行政事业单位养老支出

151.2800

151.2800

0.0000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.6400

101.6400

0.0000

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.6400

49.6400

0.0000

20810

社会福利

41.7200

0.0000

41.7200

2081006

养老服务

41.7200

0.0000

41.7200

20828

退役军人管理事务

2.0000

0.0000

2.0000

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.0000

0.0000

2.0000

20899

其他社会保障和就业支出

18.4200

18.4200

0.0000

2089999

其他社会保障和就业支出

18.4200

18.4200

0.0000

210

卫生健康支出

122.8900

118.8700

4.0200

21001

卫生健康管理事务

20.0000

20.0000

0.0000

2100101

行政运行

20.0000

20.0000

0.0000

21007

计划生育事务

1.5200

0.0000

1.5200

2100799

其他计划生育事务支出

1.5200

0.0000

1.5200

21011

行政事业单位医疗

98.8700

98.8700

0.0000

2101101

行政单位医疗

38.8800

38.8800

0.0000

2101103

公务员医疗补助

59.9900

59.9900

0.0000

21099

其他卫生健康支出

2.5000

0.0000

2.5000

2109999

其他卫生健康支出

2.5000

0.0000

2.5000

211

节能环保支出

2,055.0000

0.0000

2,055.0000

21199

其他节能环保支出

2,055.0000

0.0000

2,055.0000

2119999

其他节能环保支出

2,055.0000

0.0000

2,055.0000

212

城乡社区支出

1,865.7700

125.9100

1,739.8600

21201

城乡社区管理事务

125.9100

125.9100

0.0000

2120101

行政运行

113.0300

113.0300

0.0000

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.8800

12.8800

0.0000

21299

其他城乡社区支出

1,739.8600

0.0000

1,739.8600

2129999

其他城乡社区支出

1,739.8600

0.0000

1,739.8600

213

农林水支出

5,280.9500

0.0000

5,280.9500

21301

农业农村

3,898.4700

0.0000

3,898.4700

2130120

稳定农民收入补贴

1.4200

0.0000

1.4200

2130148

渔业发展

1,579.6800

0.0000

1,579.6800

2130199

其他农业农村支出

2,317.3600

0.0000

2,317.3600

21302

林业和草原

43.6000

0.0000

43.6000

2130299

其他林业和草原支出

43.6000

0.0000

43.6000

21303

水利

368.6900

0.0000

368.6900

2130399

其他水利支出

368.6900

0.0000

368.6900

21307

农村综合改革

249.5200

0.0000

249.5200

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

249.5200

0.0000

249.5200

21399

其他农林水支出

720.6700

0.0000

720.6700

2139999

其他农林水支出

720.6700

0.0000

720.6700

214

交通运输支出

12.9200

0.0000

12.9200

21401

公路水路运输

12.4200

0.0000

12.4200

2140199

其他公路水路运输支出

12.4200

0.0000

12.4200

21405

邮政业支出

0.5000

0.0000

0.5000

2140599

其他邮政业支出

0.5000

0.0000

0.5000

215

资源勘探工业信息等支出

457.3900

0.0000

457.3900

21508

支持中小企业发展和管理支出

457.3900

0.0000

457.3900

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

457.3900

0.0000

457.3900

216

商业服务业等支出

115.0000

0.0000

115.0000

21699

其他商业服务业等支出

115.0000

0.0000

115.0000

2169999

其他商业服务业等支出

115.0000

0.0000

115.0000

220

自然资源海洋气象等支出

851.3100

0.0000

851.3100

22001

自然资源事务

1.3100

0.0000

1.3100

2200106

自然资源利用与保护

1.3100

0.0000

1.3100

22099

其他自然资源海洋气象等支出

850.0000

0.0000

850.0000

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

850.0000

0.0000

850.0000

221

住房保障支出

160.2800

160.2800

0.0000

22102

住房改革支出

160.2800

160.2800

0.0000

2210201

住房公积金

160.2800

160.2800

0.0000

224

灾害防治及应急管理支出

22.2500

0.0000

22.2500

22402

消防救援事务

7.2500

0.0000

7.2500

2240202

一般行政管理事务

7.2500

0.0000

7.2500

22499

其他灾害防治及应急管理支出

15.0000

0.0000

15.0000

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

15.0000

0.0000

15.0000

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,017.2300

302

商品和服务支出

565.0400

30703

国内债务发行费用

0.0000

30101

基本工资

219.8500

30201

办公费

33.7900

30704

国外债务发行费用

0.0000

30102

津贴补贴

202.6900

30202

印刷费

0.0000

310

资本性支出

16.6500

30103

奖金

720.3000

30203

咨询费

0.0000

31001

房屋建筑物购建

0.0000

30106

伙食补助费

0.0000

30204

手续费

0.0000

31002

办公设备购置

16.6500

30107

绩效工资

140.5300

30205

水费

25.3900

31003

专用设备购置

0.0000

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

101.6400

30206

电费

75.9700

31005

基础设施建设

0.0000

30109

职业年金缴费

49.6400

30207

邮电费

88.5700

31006

大型修缮

0.0000

30110

职工基本医疗保险缴费

38.8800

30208

取暖费

0.0000

31007

信息网络及软件购置更新

0.0000

30111

公务员医疗补助缴费

59.9900

30209

物业管理费

0.0000

31008

物资储备

0.0000

30112

其他社会保障缴费

18.4200

30211

差旅费

73.2600

31009

土地补偿

0.0000

30113

住房公积金

160.2800

30212

因公出国(境)费用

0.0000

31010

安置补助

0.0000

30114

医疗费

0.0000

30213

维修(护)费

30.0000

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0000

30199

其他工资福利支出

305.0000

30214

租赁费

12.8500

31012

拆迁补偿

0.0000

303

对个人和家庭的补助

91.6300

30215

会议费

3.3500

31013

公务用车购置

0.0000

30301

离休费

0.0000

30216

培训费

0.0800

31019

其他交通工具购置

0.0000

30302

退休费

0.0000

30217

公务接待费

44.5800

31021

文物和陈列品购置

0.0000

30303

退职(役)费

0.0000

30218

专用材料费

0.0000

31022

无形资产购置

0.0000

30304

抚恤金

0.0000

30224

被装购置费

0.0000

31099

其他资本性支出

0.0000

30305

生活补助

31.6300

30225

专用燃料费

0.0000

312

对企业补助

0.0000

30306

救济费

0.0000

30226

劳务费

17.3300

31201

资本金注入

0.0000

30307

医疗费补助

0.0000

30227

委托业务费

10.0000

31203

政府投资基金股权投资

0.0000

30308

助学金

0.0000

30228

工会经费

5.8100

31204

费用补贴

0.0000

30309

奖励金

0.0000

30229

福利费

75.6400

31205

利息补贴

0.0000

30310

个人农业生产补贴

0.0000

30231

公务用车运行维护费

0.0000

31206

其他资本性补助

0.0000

30311

代缴社会保险费

0.0000

30239

其他交通费用

29.1100

31299

其他对企业补助

0.0000

30399

其他对个人和家庭的补助

60.0000

30240

税金及附加费用

0.0000

399

其他支出

0.0000




30299

其他商品和服务支出

39.3000

39907

国家赔偿费用支出

0.0000




307

债务利息及费用支出

0.0000

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0000




30701

国内债务付息

0.0000

39909

经常性赠与

0.0000




30702

国外债务付息

0.0000

39910

资本性赠与

0.0000







39999

其他支出

0.0000

人员经费合计

2,108.8600

公用经费合计

581.6900

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0000

177.1200

177.1200

0.0000

177.1200

0.0000

212

城乡社区支出

0.0000

150.0000

150.0000

0.0000

150.0000

0.0000

21214

污水处理费安排的支出

0.0000

150.0000

150.0000

0.0000

150.0000

0.0000

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.0000

150.0000

150.0000

0.0000

150.0000

0.0000

229

其他支出

0.0000

27.1200

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000

22960

彩票公益金安排的支出

0.0000

27.1200

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.0000

27.1200

27.1200

0.0000

27.1200

0.0000

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计

0.5000

0.0000

0.5000

223

国有资本经营预算支出

0.5000

0.0000

0.5000

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.5000

0.0000

0.5000

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.5000

0.0000

0.5000

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

44.5800

44.5800

1.因公出国(境)费用

0.0000

0.0000

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.0000

0.0000

(1)公务用车购置费

0.0000

0.0000

(2)公务用车运行维护费

0.0000

0.0000

3.公务接待费

44.5800

44.5800

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16465.56万元,支出总计16465.56万元。与2023年度相比,各增加1120.02万元,增长7.30%,主要原因是本年预算项目收入和支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计16465.56万元,包括:财政拨款收入15612.75万元(其中:一般公共预算15435.13万元,政府性基金预算177.12万元,国有资本经营预算0.50万元),占收入合计94.82%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入852.80万元,占收入合计5.18%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计16465.56万元,其中:基本支出2690.55万元,占16.34%;项目支出13775.01万元,占83.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计15612.75万元,支出总计15612.75万元,与2023年相比,各增加1216.00万元,增长8.45%,主要原因是本年预算项目收入和支出增加。

财政拨款支出年初预算数15612.75万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15435.13万元,占本年支出合计的93.74%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1304.58万元,增长9.23%,主要原因是本年预算项目收入和支出增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15435.13万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出2298.56万元,占14.89%。教育支出(类)支出141.84万元,占0.92%。科学技术支出(类)支出1481.98万元,占9.60%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出269.57万元,占1.75%。社会保障和就业支出(类)支出299.43万元,占1.94%。卫生健康支出(类)支出122.89万元,占0.80%。节能环保支出(类)支出2055.00万元,占13.31%。城乡社区支出(类)支出1865.77万元,占12.09%。农林水支出(类)支出5280.95万元,占34.21%。交通运输支出(类)支出12.92万元,占0.08%。资源勘探工业信息等支出(类)支出457.39万元,占2.96%。商业服务业等支出(类)支出115.00万元,占0.75%。自然资源海洋气象等支出(类)支出851.31万元,占5.52%。住房保障支出(类)支出160.28万元,占1.04%。灾害防治及应急管理支出(类)支出22.25万元,占0.14%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15435.13万元,支出决算为15435.13万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。其中:

(类)(款)(项)年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为35.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为996.65万元,支出决算为996.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为952.98万元,支出决算为952.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为9.42万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为12.51万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为140.84万元,支出决算为140.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1481.98万元,支出决算为1481.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为248.57万元,支出决算为248.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为21.00万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为101.64万元,支出决算为101.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为49.64万元,支出决算为49.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为41.72万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为18.42万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为38.88万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为59.99万元,支出决算为59.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为2055.00万元,支出决算为2055.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为113.03万元,支出决算为113.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为12.88万元,支出决算为12.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1739.86万元,支出决算为1739.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1579.68万元,支出决算为1579.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为2317.36万元,支出决算为2317.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为43.60万元,支出决算为43.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为368.69万元,支出决算为368.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为249.52万元,支出决算为249.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为720.67万元,支出决算为720.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为12.42万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为457.39万元,支出决算为457.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为115.00万元,支出决算为115.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为850.00万元,支出决算为850.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为160.28万元,支出决算为160.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为7.25万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.55万元,其中:

人员经费2108.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费581.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出177.12万元,占本年支出合计的1.08%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少88.58万元,下降33.34%,主要原因是本年2政府性基金预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出177.12万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出150.00万元,占84.69%。其他支出(类)支出27.12万元,占15.31%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177.12万元,支出决算为177.12万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。其中:

(类)(款)(项)年初预算为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(类)(款)(项)年初预算为27.12万元,支出决算为27.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.50万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.50万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算支出(类)支出0.50万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。其中:

(类)(款)(项)年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.58万元,支出决算为44.58万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是按预算执行。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是按预算执行。公务接待费支出决算为44.58万元,占100.00%。与2023年度相比,减少22.54万元,下降33.58%,主要原因是本年度公务接待相关支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为44.58万元,支出决算为44.58万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待302批次,累计2514人次。主要用于接待上级部门来访调研、招商引资考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出44.58万元,主要用于上级部门来访调研、招商引资考察接待302批次,累计2514人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为581.69万元,支出决算为581.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。比2023年度减少300.21万元,下降34.04%,主要原因是本年度机关运行支出压减。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4839.11万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4839.11万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4839.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4839.11万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,嵊泗县洋山镇人民政府共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是公务用车、消防用车等单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,未组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。