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洋山镇
乡镇部门预决算
主动公开
发布时间:2025-09-16 15:53
信息来源:洋山镇
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(一)部门职责
(一)负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定。
(二)负责加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层党建工作责任制,抓好村(社区)领导班子和干部队伍建设。负责抓好基层党组织建设各项制度,推进村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设,全面推行从严治党。负责党建带群团建设,充分发挥基层工会、共青团、妇联等 群团组织的桥梁纽带作用。
(三)全面实施乡村振兴战略,负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设和各项公益事业建设。
( 四)负责指导渔农村经济发展,推进产业结构调整和经济增长方式转变,促进渔农民增收。
(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实教育、科技、民政、人力社保、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策,大力发展渔农村各项社会事业,加强社会保障服务体系建设。
( 六)落实本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理、 自然资源管理、市场监管、综合执法、生态环境等综合管理工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实区域内相关行 政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
(七)负责推进基层民主法治建设,指导村(居)民委员会建设、管理工作,动员社会力量参与社会治理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
( 八)负责完善镇财政监督管理体制,承担财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“ 三资”管理,维护群众合法权益,进一步推进镇、村(社区)政务、财务公开。
(九)负责本行政区域内公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监督、应急管理等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(十)依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。
(十一)承办上级党委、政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)部门决算包括:综合信息指挥室(挂党政综合办公室牌子),党建工作办公室(挂人大办公室、民族宗教事务所牌子),经济贸易与文化旅游发展办公室,平安法治办公室,渔农业渔农村发展管理办公室(挂退役军人服务站牌 子),村镇建设和管理办公室, 应急管理办公室(挂应急消防管理站牌子)。
纳入嵊泗县洋山镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
嵊泗县洋山镇人民政府
公开01表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,435.1300 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,298.5600 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 177.1200 | 二、外交支出 | 33 | 0.0000 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.5000 | 三、国防支出 | 34 | 0.0000 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0000 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0000 |
五、事业收入 | 5 | 0.0000 | 五、教育支出 | 36 | 141.8400 |
六、经营收入 | 6 | 0.0000 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,481.9800 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 269.5700 |
八、其他收入 | 8 | 852.8000 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 299.4300 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 122.8900 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,055.0000 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,868.5700 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,280.9500 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12.9200 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 457.3900 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 115.0000 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0000 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0000 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 851.3100 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 160.2800 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0000 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.5000 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 22.2500 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 27.1200 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0000 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0000 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0000 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,465.5600 | 本年支出合计 | 58 | 16,465.5600 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0000 | 结余分配 | 59 | 0.0000 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0000 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0000 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,465.5600 | 总 计 | 62 | 16,465.5600 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,465.5600 | 15,612.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 852.8000 |
嵊泗县洋山镇人民政府 | 16,465.5600 | 15,612.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 852.8000 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,465.5600 | 15,612.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 852.8000 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,298.5600 | 2,298.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20101 | 人大事务 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010108 | 代表工作 | 35.0000 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,949.6200 | 1,949.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010301 | 行政运行 | 996.6500 | 996.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 952.9800 | 952.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29.4200 | 29.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010501 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 9.4200 | 9.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20106 | 财政事务 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010601 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20123 | 民族事务 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20132 | 组织事务 | 12.5100 | 12.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.5100 | 12.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20134 | 统战事务 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 202.0000 | 202.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013601 | 行政运行 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
205 | 教育支出 | 141.8400 | 141.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20502 | 普通教育 | 141.8400 | 141.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2050201 | 学前教育 | 140.8400 | 140.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,481.9800 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,481.9800 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,481.9800 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.5700 | 269.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20701 | 文化和旅游 | 248.5700 | 248.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 248.5700 | 248.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.4300 | 299.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.2800 | 151.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.6400 | 101.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.6400 | 49.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20810 | 社会福利 | 41.7200 | 41.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2081006 | 养老服务 | 41.7200 | 41.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.4200 | 18.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.4200 | 18.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 122.8900 | 122.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2100101 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98.8700 | 98.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.8800 | 38.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.9900 | 59.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,055.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,055.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,055.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,868.5700 | 2,015.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 852.8000 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 125.9100 | 125.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2120101 | 行政运行 | 113.0300 | 113.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.8800 | 12.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,592.6600 | 1,739.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 852.8000 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,592.6600 | 1,739.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 852.8000 | ||
213 | 农林水支出 | 5,280.9500 | 5,280.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21301 | 农业农村 | 3,898.4700 | 3,898.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130148 | 渔业发展 | 1,579.6800 | 1,579.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,317.3600 | 2,317.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21302 | 林业和草原 | 43.6000 | 43.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 43.6000 | 43.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21303 | 水利 | 368.6900 | 368.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 368.6900 | 368.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21307 | 农村综合改革 | 249.5200 | 249.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.5200 | 249.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 720.6700 | 720.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 720.6700 | 720.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.9200 | 12.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12.4200 | 12.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.4200 | 12.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21405 | 邮政业支出 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 457.3900 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 457.3900 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 457.3900 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 115.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 115.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 115.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 851.3100 | 851.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 850.0000 | 850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 850.0000 | 850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2210201 | 住房公积金 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.2500 | 22.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22402 | 消防救援事务 | 7.2500 | 7.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 7.2500 | 7.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
229 | 其他支出 | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,465.5600 | 2,690.5500 | 13,775.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
嵊泗县洋山镇人民政府 | 16,465.5600 | 2,690.5500 | 13,775.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,465.5600 | 2,690.5500 | 13,775.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,298.5600 | 2,020.7700 | 277.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20101 | 人大事务 | 75.0000 | 40.0000 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010108 | 代表工作 | 35.0000 | 0.0000 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,949.6200 | 1,740.7700 | 208.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010301 | 行政运行 | 996.6500 | 996.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 952.9800 | 744.1300 | 208.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29.4200 | 20.0000 | 9.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010501 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 9.4200 | 0.0000 | 9.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20106 | 财政事务 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2010601 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20123 | 民族事务 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20132 | 组织事务 | 12.5100 | 0.0000 | 12.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.5100 | 0.0000 | 12.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20134 | 统战事务 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 202.0000 | 200.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013601 | 行政运行 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
205 | 教育支出 | 141.8400 | 95.0000 | 46.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20502 | 普通教育 | 141.8400 | 95.0000 | 46.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2050201 | 学前教育 | 140.8400 | 95.0000 | 45.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,481.9800 | 0.0000 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,481.9800 | 0.0000 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,481.9800 | 0.0000 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.5700 | 0.0000 | 269.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20701 | 文化和旅游 | 248.5700 | 0.0000 | 248.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 248.5700 | 0.0000 | 248.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.0000 | 0.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.0000 | 0.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.4300 | 169.7000 | 129.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.2800 | 151.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.6400 | 101.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.6400 | 49.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20810 | 社会福利 | 41.7200 | 0.0000 | 41.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2081006 | 养老服务 | 41.7200 | 0.0000 | 41.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.4200 | 18.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.4200 | 18.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 122.8900 | 118.8700 | 4.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2100101 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98.8700 | 98.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.8800 | 38.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.9900 | 59.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,055.0000 | 0.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,055.0000 | 0.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,055.0000 | 0.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,868.5700 | 125.9100 | 2,742.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 125.9100 | 125.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2120101 | 行政运行 | 113.0300 | 113.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.8800 | 12.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 150.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 150.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,592.6600 | 0.0000 | 2,592.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,592.6600 | 0.0000 | 2,592.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
213 | 农林水支出 | 5,280.9500 | 0.0000 | 5,280.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21301 | 农业农村 | 3,898.4700 | 0.0000 | 3,898.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130148 | 渔业发展 | 1,579.6800 | 0.0000 | 1,579.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,317.3600 | 0.0000 | 2,317.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21302 | 林业和草原 | 43.6000 | 0.0000 | 43.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 43.6000 | 0.0000 | 43.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21303 | 水利 | 368.6900 | 0.0000 | 368.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 368.6900 | 0.0000 | 368.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21307 | 农村综合改革 | 249.5200 | 0.0000 | 249.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.5200 | 0.0000 | 249.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 720.6700 | 0.0000 | 720.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 720.6700 | 0.0000 | 720.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.9200 | 0.0000 | 12.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12.4200 | 0.0000 | 12.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.4200 | 0.0000 | 12.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21405 | 邮政业支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 457.3900 | 0.0000 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 457.3900 | 0.0000 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 457.3900 | 0.0000 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 115.0000 | 0.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 115.0000 | 0.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 115.0000 | 0.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 851.3100 | 0.0000 | 851.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 850.0000 | 0.0000 | 850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 850.0000 | 0.0000 | 850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2210201 | 住房公积金 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.2500 | 0.0000 | 22.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22402 | 消防救援事务 | 7.2500 | 0.0000 | 7.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 7.2500 | 0.0000 | 7.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
229 | 其他支出 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,435.1300 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,298.5600 | 2,298.5600 | 0.0000 | 0.0000 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 177.1200 | 二、外交支出 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.5000 | 三、国防支出 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 141.8400 | 141.8400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,481.9800 | 1,481.9800 | 0.0000 | 0.0000 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 269.5700 | 269.5700 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 299.4300 | 299.4300 | 0.0000 | 0.0000 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 122.8900 | 122.8900 | 0.0000 | 0.0000 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,055.0000 | 2,055.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,015.7700 | 1,865.7700 | 150.0000 | 0.0000 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,280.9500 | 5,280.9500 | 0.0000 | 0.0000 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12.9200 | 12.9200 | 0.0000 | 0.0000 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 457.3900 | 457.3900 | 0.0000 | 0.0000 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 115.0000 | 115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 851.3100 | 851.3100 | 0.0000 | 0.0000 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 22.2500 | 22.2500 | 0.0000 | 0.0000 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,612.7500 | 本年支出合计 | 59 | 15,612.7500 | 15,435.1300 | 177.1200 | 0.5000 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0000 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0000 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0000 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0000 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 15,612.7500 | 总 计 | 64 | 15,612.7500 | 15,435.1300 | 177.1200 | 0.5000 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,435.1300 | 2,690.5500 | 12,744.5900 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,298.5600 | 2,020.7700 | 277.7900 | ||
20101 | 人大事务 | 75.0000 | 40.0000 | 35.0000 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | ||
2010108 | 代表工作 | 35.0000 | 0.0000 | 35.0000 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,949.6200 | 1,740.7700 | 208.8500 | ||
2010301 | 行政运行 | 996.6500 | 996.6500 | 0.0000 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 952.9800 | 744.1300 | 208.8500 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29.4200 | 20.0000 | 9.4200 | ||
2010501 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 9.4200 | 0.0000 | 9.4200 | ||
20106 | 财政事务 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | ||
2010601 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | ||
20123 | 民族事务 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | ||
20132 | 组织事务 | 12.5100 | 0.0000 | 12.5100 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.5100 | 0.0000 | 12.5100 | ||
20134 | 统战事务 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 202.0000 | 200.0000 | 2.0000 | ||
2013601 | 行政运行 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | ||
205 | 教育支出 | 141.8400 | 95.0000 | 46.8400 | ||
20502 | 普通教育 | 141.8400 | 95.0000 | 46.8400 | ||
2050201 | 学前教育 | 140.8400 | 95.0000 | 45.8400 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,481.9800 | 0.0000 | 1,481.9800 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,481.9800 | 0.0000 | 1,481.9800 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,481.9800 | 0.0000 | 1,481.9800 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.5700 | 0.0000 | 269.5700 | ||
20701 | 文化和旅游 | 248.5700 | 0.0000 | 248.5700 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 248.5700 | 0.0000 | 248.5700 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.0000 | 0.0000 | 21.0000 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.0000 | 0.0000 | 21.0000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.4300 | 169.7000 | 129.7200 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.0000 | 0.0000 | 80.0000 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.0000 | 0.0000 | 80.0000 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.2800 | 151.2800 | 0.0000 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.6400 | 101.6400 | 0.0000 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.6400 | 49.6400 | 0.0000 | ||
20810 | 社会福利 | 41.7200 | 0.0000 | 41.7200 | ||
2081006 | 养老服务 | 41.7200 | 0.0000 | 41.7200 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.4200 | 18.4200 | 0.0000 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.4200 | 18.4200 | 0.0000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 122.8900 | 118.8700 | 4.0200 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | ||
2100101 | 行政运行 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5200 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5200 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 98.8700 | 98.8700 | 0.0000 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.8800 | 38.8800 | 0.0000 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.9900 | 59.9900 | 0.0000 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,055.0000 | 0.0000 | 2,055.0000 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,055.0000 | 0.0000 | 2,055.0000 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,055.0000 | 0.0000 | 2,055.0000 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,865.7700 | 125.9100 | 1,739.8600 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 125.9100 | 125.9100 | 0.0000 | ||
2120101 | 行政运行 | 113.0300 | 113.0300 | 0.0000 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.8800 | 12.8800 | 0.0000 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,739.8600 | 0.0000 | 1,739.8600 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,739.8600 | 0.0000 | 1,739.8600 | ||
213 | 农林水支出 | 5,280.9500 | 0.0000 | 5,280.9500 | ||
21301 | 农业农村 | 3,898.4700 | 0.0000 | 3,898.4700 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 | ||
2130148 | 渔业发展 | 1,579.6800 | 0.0000 | 1,579.6800 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,317.3600 | 0.0000 | 2,317.3600 | ||
21302 | 林业和草原 | 43.6000 | 0.0000 | 43.6000 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 43.6000 | 0.0000 | 43.6000 | ||
21303 | 水利 | 368.6900 | 0.0000 | 368.6900 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 368.6900 | 0.0000 | 368.6900 | ||
21307 | 农村综合改革 | 249.5200 | 0.0000 | 249.5200 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.5200 | 0.0000 | 249.5200 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 720.6700 | 0.0000 | 720.6700 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 720.6700 | 0.0000 | 720.6700 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.9200 | 0.0000 | 12.9200 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12.4200 | 0.0000 | 12.4200 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12.4200 | 0.0000 | 12.4200 | ||
21405 | 邮政业支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 457.3900 | 0.0000 | 457.3900 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 457.3900 | 0.0000 | 457.3900 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 457.3900 | 0.0000 | 457.3900 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 115.0000 | 0.0000 | 115.0000 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 115.0000 | 0.0000 | 115.0000 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 115.0000 | 0.0000 | 115.0000 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 851.3100 | 0.0000 | 851.3100 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 850.0000 | 0.0000 | 850.0000 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 850.0000 | 0.0000 | 850.0000 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | ||
2210201 | 住房公积金 | 160.2800 | 160.2800 | 0.0000 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.2500 | 0.0000 | 22.2500 | ||
22402 | 消防救援事务 | 7.2500 | 0.0000 | 7.2500 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 7.2500 | 0.0000 | 7.2500 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,017.2300 | 302 | 商品和服务支出 | 565.0400 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.0000 |
30101 | 基本工资 | 219.8500 | 30201 | 办公费 | 33.7900 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.0000 |
30102 | 津贴补贴 | 202.6900 | 30202 | 印刷费 | 0.0000 | 310 | 资本性支出 | 16.6500 |
30103 | 奖金 | 720.3000 | 30203 | 咨询费 | 0.0000 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0000 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0000 | 30204 | 手续费 | 0.0000 | 31002 | 办公设备购置 | 16.6500 |
30107 | 绩效工资 | 140.5300 | 30205 | 水费 | 25.3900 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.6400 | 30206 | 电费 | 75.9700 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0000 |
30109 | 职业年金缴费 | 49.6400 | 30207 | 邮电费 | 88.5700 | 31006 | 大型修缮 | 0.0000 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.8800 | 30208 | 取暖费 | 0.0000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0000 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.9900 | 30209 | 物业管理费 | 0.0000 | 31008 | 物资储备 | 0.0000 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.4200 | 30211 | 差旅费 | 73.2600 | 31009 | 土地补偿 | 0.0000 |
30113 | 住房公积金 | 160.2800 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0000 | 31010 | 安置补助 | 0.0000 |
30114 | 医疗费 | 0.0000 | 30213 | 维修(护)费 | 30.0000 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0000 |
30199 | 其他工资福利支出 | 305.0000 | 30214 | 租赁费 | 12.8500 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 91.6300 | 30215 | 会议费 | 3.3500 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0000 |
30301 | 离休费 | 0.0000 | 30216 | 培训费 | 0.0800 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0000 |
30302 | 退休费 | 0.0000 | 30217 | 公务接待费 | 44.5800 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0000 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0000 | 30218 | 专用材料费 | 0.0000 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0000 |
30304 | 抚恤金 | 0.0000 | 30224 | 被装购置费 | 0.0000 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0000 |
30305 | 生活补助 | 31.6300 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0000 | 312 | 对企业补助 | 0.0000 |
30306 | 救济费 | 0.0000 | 30226 | 劳务费 | 17.3300 | 31201 | 资本金注入 | 0.0000 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0000 | 30227 | 委托业务费 | 10.0000 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.0000 |
30308 | 助学金 | 0.0000 | 30228 | 工会经费 | 5.8100 | 31204 | 费用补贴 | 0.0000 |
30309 | 奖励金 | 0.0000 | 30229 | 福利费 | 75.6400 | 31205 | 利息补贴 | 0.0000 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0000 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.0000 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0000 | 30239 | 其他交通费用 | 29.1100 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.0000 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.0000 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0000 | 399 | 其他支出 | 0.0000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.3000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0000 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.0000 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0000 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.0000 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0000 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.0000 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0000 | |||
39999 | 其他支出 | 0.0000 | ||||||
人员经费合计 | 2,108.8600 | 公用经费合计 | 581.6900 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.0000 | 177.1200 | 177.1200 | 0.0000 | 177.1200 | 0.0000 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | ||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | ||
229 | 其他支出 | 0.0000 | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.0000 | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.0000 | 27.1200 | 27.1200 | 0.0000 | 27.1200 | 0.0000 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | ||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开11表 | ||
部门:嵊泗县洋山镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 44.5800 | 44.5800 |
1.因公出国(境)费用 | 0.0000 | 0.0000 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.0000 | 0.0000 |
(1)公务用车购置费 | 0.0000 | 0.0000 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.0000 | 0.0000 |
3.公务接待费 | 44.5800 | 44.5800 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计16465.56万元,支出总计16465.56万元。与2023年度相比,各增加1120.02万元,增长7.30%,主要原因是本年预算项目收入和支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计16465.56万元,包括:财政拨款收入15612.75万元(其中:一般公共预算15435.13万元,政府性基金预算177.12万元,国有资本经营预算0.50万元),占收入合计94.82%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入852.80万元,占收入合计5.18%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计16465.56万元,其中:基本支出2690.55万元,占16.34%;项目支出13775.01万元,占83.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计15612.75万元,支出总计15612.75万元,与2023年相比,各增加1216.00万元,增长8.45%,主要原因是本年预算项目收入和支出增加。
财政拨款支出年初预算数15612.75万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出15435.13万元,占本年支出合计的93.74%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1304.58万元,增长9.23%,主要原因是本年预算项目收入和支出增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出15435.13万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出2298.56万元,占14.89%。教育支出(类)支出141.84万元,占0.92%。科学技术支出(类)支出1481.98万元,占9.60%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出269.57万元,占1.75%。社会保障和就业支出(类)支出299.43万元,占1.94%。卫生健康支出(类)支出122.89万元,占0.80%。节能环保支出(类)支出2055.00万元,占13.31%。城乡社区支出(类)支出1865.77万元,占12.09%。农林水支出(类)支出5280.95万元,占34.21%。交通运输支出(类)支出12.92万元,占0.08%。资源勘探工业信息等支出(类)支出457.39万元,占2.96%。商业服务业等支出(类)支出115.00万元,占0.75%。自然资源海洋气象等支出(类)支出851.31万元,占5.52%。住房保障支出(类)支出160.28万元,占1.04%。灾害防治及应急管理支出(类)支出22.25万元,占0.14%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15435.13万元,支出决算为15435.13万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。其中:
(类)(款)(项)年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为35.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为996.65万元,支出决算为996.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为952.98万元,支出决算为952.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为9.42万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为12.51万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为140.84万元,支出决算为140.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1481.98万元,支出决算为1481.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为248.57万元,支出决算为248.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为21.00万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为101.64万元,支出决算为101.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为49.64万元,支出决算为49.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为41.72万元,支出决算为41.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为18.42万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为38.88万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为59.99万元,支出决算为59.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为2055.00万元,支出决算为2055.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为113.03万元,支出决算为113.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为12.88万元,支出决算为12.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1739.86万元,支出决算为1739.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1579.68万元,支出决算为1579.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为2317.36万元,支出决算为2317.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为43.60万元,支出决算为43.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为368.69万元,支出决算为368.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为249.52万元,支出决算为249.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为720.67万元,支出决算为720.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为12.42万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为457.39万元,支出决算为457.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为115.00万元,支出决算为115.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为850.00万元,支出决算为850.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为160.28万元,支出决算为160.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为7.25万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.55万元,其中:
人员经费2108.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费581.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出177.12万元,占本年支出合计的1.08%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少88.58万元,下降33.34%,主要原因是本年2政府性基金预算项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出177.12万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出150.00万元,占84.69%。其他支出(类)支出27.12万元,占15.31%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177.12万元,支出决算为177.12万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。其中:
(类)(款)(项)年初预算为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(类)(款)(项)年初预算为27.12万元,支出决算为27.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.50万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.50万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算支出(类)支出0.50万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算执行。其中:
(类)(款)(项)年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.58万元,支出决算为44.58万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是按预算执行。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是按预算执行。公务接待费支出决算为44.58万元,占100.00%。与2023年度相比,减少22.54万元,下降33.58%,主要原因是本年度公务接待相关支出减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为44.58万元,支出决算为44.58万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待302批次,累计2514人次。主要用于接待上级部门来访调研、招商引资考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出44.58万元,主要用于上级部门来访调研、招商引资考察接待302批次,累计2514人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为581.69万元,支出决算为581.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。比2023年度减少300.21万元,下降34.04%,主要原因是本年度机关运行支出压减。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额4839.11万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4839.11万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4839.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4839.11万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,嵊泗县洋山镇人民政府共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是公务用车、消防用车等单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,未组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
无
无
无
无
无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
无
无
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。