• 信息索引号:

    1133092208736229XM/2024-32673

  • 发布机构:

    县农业农村局(水利局)

  • 组配分类:

    乡镇部门预决算

  • 公开方式:

    主动公开

嵊泗县水利技术推广服务站2023年度部门决算

发布时间:2024-08-14 16:54

信息来源:

信息来源:县农业农村局(水利局)

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目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

1、负责水库、河道、海塘、沿塘水闸、环山渠道等国有 水利工程的运行、安全管理、养护巡查等工作。
    2、承担全县水文水资源监测、水文站网建设和管理、水 文情报预报等辅助工作。
    3、承担全县水利科技成果转化和先进适用技术(产品) 引进、试验、示范、推广等工作,开展水利新技术推广及指导目 录编制工作。
    4、协助开展水利行业技术标准、规程规范的研究、编制, 承担水利信息化的宣传、推广应用及评估等工作,提供水利工程 标准化管理技术服务。
    5、组织开展水利科普宣传、对外水利技术交流与合作。
    6、完成嵊泗县农业农村局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:(部门)从预算单位构成看,嵊泗县水利技术推广服务站部门决算包括:本级决算。


二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

543.93

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

42.94

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

30.61

八、社会保障和就业支出

39

32.30


9


九、卫生健康支出

40

20.65


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

42.94


12


十二、农林水支出

43

495.54


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

26.05


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

617.48

本年支出合计

58

617.48

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

33.10

年末结转和结余

60

33.10


30



61


总   计

31

650.57

总   计

62

650.57

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

617.48

586.87

0.00

0.00

0.00

0.00

30.61

嵊泗县水利技术推广服务站

617.48

586.87

0.00

0.00

0.00

0.00

30.61

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

617.48

586.87

0.00

0.00

0.00

0.00

30.61

208

社会保障和就业支出

32.30

32.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.30

32.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

36.04

36.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

495.54

464.93

0.00

0.00

0.00

0.00

30.61

21303

水利

495.54

464.93

0.00

0.00

0.00

0.00

30.61

2130305

水利工程建设

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

473.70

443.09

0.00

0.00

0.00

0.00

30.61

221

住房保障支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

617.48

348.91

268.57

0.00

0.00

0.00

嵊泗县水利技术推广服务站

617.48

348.91

268.57

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

617.48

348.91

268.57

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.30

32.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.30

32.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

42.94

0.00

42.94

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

42.94

0.00

42.94

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

6.90

0.00

6.90

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

36.04

0.00

36.04

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

495.54

269.91

225.63

0.00

0.00

0.00

21303

水利

495.54

269.91

225.63

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

13.04

0.00

13.04

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

8.80

0.00

8.80

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

473.70

269.91

203.79

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

543.93

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

42.94

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

32.30

32.30

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

20.65

20.65

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

42.94

0.00

42.94

0.00


12


十二、农林水支出

44

464.93

464.93

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

26.05

26.05

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

586.87

本年支出合计

59

586.87

543.93

42.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

586.87

总   计

64

586.87

543.93

42.94

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

543.93

348.91

195.02

208

社会保障和就业支出

32.30

32.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.30

32.30

0.00

2080502

事业单位离退休

6.12

6.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

210

卫生健康支出

20.65

20.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.65

20.65

0.00

2101102

事业单位医疗

9.16

9.16

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.49

11.49

0.00

213

农林水支出

464.93

269.91

195.02

21303

水利

464.93

269.91

195.02

2130305

水利工程建设

13.04

0.00

13.04

2130310

水土保持

8.80

0.00

8.80

2130399

其他水利支出

443.09

269.91

173.18

221

住房保障支出

26.05

26.05

0.00

22102

住房改革支出

26.05

26.05

0.00

2210201

住房公积金

26.05

26.05

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

323.68

302

商品和服务支出

18.52

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

52.44

30201

办公费

0.82

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

18.85

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

0.50

30103

奖金

102.45

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

0.50

30107

绩效工资

59.20

30205

水费

0.26

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.45

30206

电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

8.72

30207

邮电费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.16

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

11.49

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.15

30211

差旅费

2.05

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

26.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.72

30213

维修(护)费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

15.00

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.20

30215

会议费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.53

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

13.08

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.91

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

6.20

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.88

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00










人员经费合计

329.89

公用经费合计

19.02

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

42.94

42.94

0.00

42.94

0.00

212

城乡社区支出

0.00

42.94

42.94

0.00

42.94

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

42.94

42.94

0.00

42.94

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

6.90

6.90

0.00

6.90

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

36.04

36.04

0.00

36.04

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:嵊泗县水利技术推广服务站


金额单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

3.00

0.53

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

3.00

0.53

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计650.57万元,支出总计650.57万元,与2022年度相比,各减少152.38万元,下降18.98%,主要原因是:单位项目资金减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计617.48万元;包括财政拨款收入586.87万元(其中,一般公共预算543.93万元,政府性基金预算42.94万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计95.04%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入30.61万元,占收入合计4.96%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计617.48万元,其中基本支出348.91万元,占56.51%;项目支出268.57万元,占43.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计586.87万元,支出总计586.87万元,与2022年相比,各减少30.60万元,下降4.96%。主要原因是项目资金收入支出减少。财政拨款支出年初预算数465.54万元,完成年初预算的126.06%,主要原因是今年单位有年中项目资金追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.93万元,占本年支出合计的88.09%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.33万元,增长32.80%。主要原因是:财政拨款项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)32.30万元,占5.94%;卫生健康支出(类)20.65万元,占3.80%;农林水支出(类)464.93万元,占85.48%;住房保障支出(类)26.05万元,占4.79%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.41万元,支出决算为543.93万元,完成年初预算的117.63%,主要原因是:今年单位有年中项目资金追加。

其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为7.63万元,支出决算数为6.12万元,完成年初预算的80.26%,决算数小于预算数的主要原因单位有人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为16.20万元,支出决算数为17.45万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于预算数的主要原因单位有人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为8.10万元,支出决算数为8.72万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于预算数的主要原因单位有人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为6.83万元,支出决算数为9.16万元,完成年初预算的134.07%,决算数大于预算数的主要原因单位有人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为11.49万元,支出决算数为11.49万元,完成年初预算的100.03%,本年决算数与预算数持平。

农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算数为9.00万元,支出决算数为8.80万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因今年单位有年中项目资金追加。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为377.11万元,支出决算数为443.09万元,完成年初预算的117.50%,决算数大于预算数的主要原因单位有人员变动,今年单位有年中项目资金追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为26.05万元,支出决算数为26.05万元,完成年初预算的100.00%,本年决算数与预算数持平。。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为13.04万元,决算数大于预算数的主要原因:今年单位有年中项目资金追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.91万元,其中:

人员经费329.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助……

公用经费19.02万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出……

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出42.94万元,占本年支出合计的6.95%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少164.94万元,下降79.34%,主要原因是:政府性基金财政拨款项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出42.94万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出42.94万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.13万元,支出决算为42.94万元,完成年初预算的1371.85%,主要原因是单位年中有政府性基金财政拨款收入与支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为3.13万元,支出决算数为6.90万元,完成年初预算的220.45%,决算数大于预算数的主要原因单位年中有政府性基金财政拨款收入与支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为36.04万元,决算数大于预算数的主要原因单位年中有政府性基金财政拨款收入与支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元,支出决算为0.53万元,完成全年预算的17.67%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位接待上级部门来嵊人员减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是与上年持平;公务接待费支出决算为0.53万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.11万元,增长26.51%,主要原因是与上年相比上级来嵊人员有所增加,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.53万元,完成全年预算的17.67%。国内公务接待5批次,累计35人次。主要用于接待上级部门来嵊人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是上级部门来嵊人员减少其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于上级部门来嵊人员接待5批次,累计35人次。

(十)机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.50万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金230.94万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。

组织对2023年度嵊泗县水源地引水工程,1个政府性基金预算项目开展绩效自评,涉及资金36.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的84%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位2023年度只有1个一级预算项目。嵊泗县水利技术推广服务站随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,水利基础设施资产入账技术支撑项目和水库安全保障达标建设资金项目绩效自评具体情况如下:

水利基础设施资产入账技术支撑项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全县水利基础设施入帐的初级工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


图片7.png



水库安全保障达标建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2023年水库安全保障达标建设评估报告编制并通过考核,保障水库全年安全运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


图片8.png



3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    20农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
    21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
    22.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵河、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五、附件


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